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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-04-15 11:24

當(dāng)貨到發(fā)票未百到且未付款,按雙方協(xié)商價或合同價
借:庫存商品(不含稅價)
貸:應(yīng)付賬款度---xx單位估價應(yīng)付款
發(fā)票到達(dá)后整筆沖回做相反的會計分錄。
當(dāng)貨到發(fā)票未到且已付部分貨款,付款后分錄
借:預(yù)付賬款--XX單位
貸:銀行存款(現(xiàn)金)
貨到時
借:庫存商問品-XX商品
應(yīng)付賬款--XX單位估價應(yīng)付款
直到貨收完,發(fā)票答來后,做沖賬分錄并將預(yù)付賬款和庫存商品對轉(zhuǎn)。
發(fā)票已到,貨物未到的情回況,作“在途物資”核算,根據(jù)發(fā)票金額:
借:在途物資
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)答
貸:相關(guān)科目
物資到時:
借:原材料(或庫存商品)
貸:在途物資

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2020-04-15 11:24:13
借庫存商品 -9000貸應(yīng)付賬款-9000 2 借庫存商品4200 貸應(yīng)付賬款4200 這個相抵,看應(yīng)付賬款余額就可以
2020-07-13 11:09:39
采購的時候,收到發(fā)票了嗎,退貨的時候,退款了嗎
2019-11-20 15:02:31
這個做成營業(yè)外支出就可以了
2019-07-08 10:11:09
你好同學(xué) 這個是客戶的貸款,我們不用記賬 直接打入我們的賬上,我們就當(dāng)成是采購款就可以了。 如果沒有采購再打回 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 和相反就可以了。 然后我們這個其它的擔(dān)保這個事我們不用記賬的。
2019-08-05 16:20:21
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