国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-07-10 20:55

借原材料~暫估
貸應(yīng)付賬款~暫估

暖暖老師 解答

2019-07-10 20:56

到了以后沖暫估再正常做賬

ame?t?h?y?s?t 追問

2019-07-10 20:57

已經(jīng)入庫了也是這樣做嗎?

ame?t?h?y?s?t 追問

2019-07-10 20:57

后面收到發(fā)票之后呢

暖暖老師 解答

2019-07-10 21:01

正常做,和當(dāng)月到了發(fā)票一樣處理

ame?t?h?y?s?t 追問

2019-07-10 21:03

就是做相反分錄然后再做分錄借原材料,應(yīng)該稅費,貸應(yīng)付賬款嗎

暖暖老師 解答

2019-07-10 21:30

對的,先沖暫估,再正常做賬

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個做成營業(yè)外支出就可以了
2019-07-08 10:11:09
借原材料~暫估 貸應(yīng)付賬款~暫估
2019-07-10 20:55:52
你好同學(xué) 這個是客戶的貸款,我們不用記賬 直接打入我們的賬上,我們就當(dāng)成是采購款就可以了。 如果沒有采購再打回 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 和相反就可以了。 然后我們這個其它的擔(dān)保這個事我們不用記賬的。
2019-08-05 16:20:21
借庫存商品 -9000貸應(yīng)付賬款-9000 2 借庫存商品4200 貸應(yīng)付賬款4200 這個相抵,看應(yīng)付賬款余額就可以
2020-07-13 11:09:39
在收到供貨商的45000元返利時,做分錄如下:借:銀行存款 45000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 45000 在返給客戶20000元時,做分錄如下:借:銷售費用 20000 貸:銀行存款 20000
2018-12-20 14:38:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...