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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-31 13:18

您好
借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
貸:銀行存款
借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額u
貸:應(yīng)付賬款-暫估

ZYY 追問

2020-05-31 13:24

收到發(fā)票之后呢

ZYY 追問

2020-05-31 13:35

收到發(fā)票之后呢?怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-05-31 13:49

借:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

ZYY 追問

2020-05-31 13:51

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2020-05-31 14:16

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
計入其他收入就是了呀
2022-08-09 21:16:35
你好,匯兌損益嗎?還是會承兌匯票。
2020-06-30 15:07:18
你好,收到的紅酒做什么用呢。如果是直接消費(fèi)了,借:管理費(fèi)用 貸:營業(yè)外支出。
2019-10-17 15:53:23
老師所在的上市公司,會計事務(wù)所要求 借:銀行存款 貸:其他收益
2019-08-29 15:57:29
這個需要當(dāng)時的匯率(就是需要計算五月份的賬面金額),以及現(xiàn)在的匯率,才能做會計分錄
2019-07-07 13:00:40
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