咨詢老師
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-07-12 11:57





宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-07-12 11:57
電費(fèi)的發(fā)票三個月的金額開在一起,做費(fèi)用的時候怎么做分錄,可以全部金額做在一個月嗎,全部做一個月導(dǎo)致制造費(fèi)用會不會太高,怎么處理比較好?
答: 你好!你應(yīng)該每個月計提,計入當(dāng)月的制造費(fèi)用。
請教,2019年12月暫估了一筆制造費(fèi)用,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本、利潤,現(xiàn)在2020年3月份來發(fā)票,專票,我需要怎么做分錄呢?謝謝
答: 借應(yīng)付帳款貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們2018年購入了一批水泥,河沙等修建設(shè)備地基,當(dāng)時做的是借:制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗,貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在稅務(wù)說這個是虛開的發(fā)票,要在2020年5月 進(jìn)行調(diào)賬,這賬該 怎么做分錄呢
答: 你好,這個是實(shí)際購入的,還是虛開。
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
心之靈 追問
2017-07-12 12:03
心之靈 追問
2017-07-12 14:56
宋生老師 解答
2017-07-12 10:18
宋生老師 解答
2017-07-12 11:59
宋生老師 解答
2017-07-12 13:37