
2018年收到2017年制造費(fèi)用發(fā)票回來,怎么做分錄呢?
答: 是什么原因這么晚收到?現(xiàn)在都已經(jīng)8月份了,時(shí)間太晚了。
電費(fèi)的發(fā)票三個(gè)月的金額開在一起,做費(fèi)用的時(shí)候怎么做分錄,可以全部金額做在一個(gè)月嗎,全部做一個(gè)月導(dǎo)致制造費(fèi)用會不會太高,怎么處理比較好?
答: 你好!你應(yīng)該每個(gè)月計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月的制造費(fèi)用。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教,2019年12月暫估了一筆制造費(fèi)用,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本、利潤,現(xiàn)在2020年3月份來發(fā)票,專票,我需要怎么做分錄呢?謝謝
答: 借應(yīng)付帳款貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配


QQ老師 解答
2018-08-29 14:19
多米 追問
2018-08-30 07:53
QQ老師 解答
2018-08-30 08:47