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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-13 16:56

可以的,可以這么做的。

Q 追問

2022-12-13 16:56

這樣的話這些2022年進項材料發(fā)票就相當于跨年了,這樣有風險嗎?

郭老師 解答

2022-12-13 16:58

沒風險
你看所屬期就可以的。

Q 追問

2022-12-13 17:00

就是2022年9月的進項發(fā)票。可以放到2033年再做入庫記賬是吧?

郭老師 解答

2022-12-13 17:00

對的是的可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-12-13 16:56:30
借應交稅費――應交增值稅――轉出多交增值稅
2019-10-22 16:09:51
你好 1,當月不認證,月底不需要做結轉分錄 2,次月認證了這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額) 這個時候才需要做結轉分錄的
2019-08-29 11:57:54
你好,進項發(fā)票21年未認證抵扣就已經入賬做的應交稅費-進項稅額,需要先做這個調整分錄 借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應交稅費-進項稅額 22年現(xiàn)在剛剛認證抵扣,然后做這個分錄 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2022-11-14 16:00:59
這個不確定的數(shù)據(jù),不做賬務處理,計入這個待認證的進項稅額,就是已經取得專用發(fā)票沒有驗進項稅的發(fā)票。已經是鐵板訂訂的可以抵扣進項稅的事項了。
2020-03-25 15:57:48
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