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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-22 16:02

你好 用底不用做結(jié)轉(zhuǎn)

wenwen 追問

2020-06-22 16:13

老師,你好,我們有一筆業(yè)務(wù)是這樣的,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,
1、沒有認(rèn)證時(shí) 做的分錄是 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16000 貸:應(yīng)付賬款 16000。 月底又做了一筆  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16000   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16000.
2、等到認(rèn)證的月份,再做 一筆  借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額16000  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額16000。
請(qǐng)問分錄做的有問題嗎?

玲老師 解答

2020-06-22 16:25

您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

wenwen 追問

2020-06-22 16:26

我是一般納稅人

玲老師 解答

2020-06-22 16:38

你好 第一個(gè)分錄 不對(duì) 沒有認(rèn)證時(shí)用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
第二個(gè)認(rèn)證時(shí)    借進(jìn)項(xiàng)貸  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
您看一下 ,沒清楚的再追問

wenwen 追問

2020-06-22 16:43

那老師,如果我本月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16000,本月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10000,請(qǐng)問,月底我怎么做分錄?

玲老師 解答

2020-06-22 16:54

你好 進(jìn)項(xiàng)多不交稅,不用寫分錄

wenwen 追問

2020-06-22 16:56

老師,月底不需要通過 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  和 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

玲老師 解答

2020-06-22 17:12

結(jié)平科目的分錄
  結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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你好 1,當(dāng)月不認(rèn)證,月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 2,次月認(rèn)證了這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)時(shí)候才需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-08-29 11:57:54
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-07 15:31:56
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票21年未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,需要先做這個(gè)調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 22年現(xiàn)在剛剛認(rèn)證抵扣,然后做這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-11-14 16:00:59
這個(gè)不確定的數(shù)據(jù),不做賬務(wù)處理,計(jì)入這個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,就是已經(jīng)取得專用發(fā)票沒有驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票。已經(jīng)是鐵板訂訂的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的事項(xiàng)了。
2020-03-25 15:57:48
你好 用底不用做結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-22 16:02:01
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