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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-11 13:52

借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;銀行存款等科目  
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出

fdq 追問(wèn)

2017-07-11 14:01

增值稅專用發(fā)票如果不認(rèn)證的話,就會(huì)形成滯留票 
我如果認(rèn)證了,分錄不做進(jìn)項(xiàng)稅額的話,帳上跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)對(duì)不上呢

鄒老師 解答

2017-07-11 14:01

你好,不是所有專用發(fā)票都必須認(rèn)證抵扣的

fdq 追問(wèn)

2017-07-11 14:04

老師,我已經(jīng)認(rèn)證了,怎么辦呀?

鄒老師 解答

2017-07-11 14:06

認(rèn)證了就需要按上面做轉(zhuǎn)出了

fdq 追問(wèn)

2017-07-11 14:07

老師,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底,要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 
借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.7

鄒老師 解答

2017-07-11 14:08

你好,是的,轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納就是了

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借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分對(duì)的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過(guò)度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒(méi)用。金稅盤處理如下 購(gòu)買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好,對(duì)方多開增值稅專用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開具發(fā)票過(guò)來(lái)入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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