
?老師,對方公司要退給我們一個(gè)月的租金,我們把進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,借:應(yīng)收賬款,貸:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是這樣做嗎?
答: 當(dāng)時(shí)做了制造費(fèi)用里面嗎?如果是的話可以的啊。
我們公司的水電費(fèi)付款到票都滯后,1月預(yù)提水電費(fèi):借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用2月付款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款3月到票 借:預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:其他應(yīng)收款這樣做賬可以嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,我去年有筆賬做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)做的是 借:制造費(fèi)用 351.68 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 68.32 貸:應(yīng)付賬款 420 實(shí)際應(yīng)該是借:制造費(fèi)用 398.23 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 51.77 貸:應(yīng)付賬款 450 我的問題是我今年怎么處理這筆賬呢?
答: 你好,沖銷掉,重新按照正確的做賬

