老師,就是之前我們售給一個(gè)客戶的一種商品是13000,現(xiàn)在客戶跟老板協(xié)商后,要降成12000,但是單子之前就已經(jīng)進(jìn)賬了,而且12月份我這里都結(jié)賬了,但是貨款還沒有結(jié),我這里應(yīng)該怎么修改,然后這個(gè)月的雖然我這里還沒結(jié)賬,但是這個(gè)月的單子都已經(jīng)做了,我這里還是手工做賬,求指導(dǎo)
Kobe123
于2015-01-26 14:29 發(fā)布 ??835次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2015-01-26 16:50
沒有開,是內(nèi)帳,那1000元是做折扣嗎,折扣怎么做
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這個(gè)折扣記入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2014-09-26 16:57:13

已經(jīng)開發(fā)票了吧,開紅字發(fā)票沖減以前確認(rèn)的收入和應(yīng)收賬款
2015-02-03 14:32:50

【例】甲公司2007年7月18日銷售一批商品,增值稅發(fā)票注明的售價(jià)為40000元,增值稅為6800元,該批產(chǎn)品的成本為35000元。貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量與合同要求不一致,要求給予價(jià)款5%的折讓,甲公司同意折讓。為此甲公司所做的會(huì)計(jì)分錄為:
7月18日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí):
借:應(yīng)收賬款 46800
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6800
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 35000
貸:庫(kù)存商品 35000
發(fā)生銷售折讓時(shí):
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 340
貸:應(yīng)收賬款 2340
實(shí)際收款時(shí):
借:銀行存款 44460
貸:應(yīng)收賬款 44460
2014-11-29 19:49:20

你好!可以入到銷售折扣與折讓。沒啟用這科目呀可以算到銷售費(fèi)用。
2014-11-18 15:18:18

因?yàn)檎圩屧斐傻拈_具負(fù)數(shù)發(fā)票,你結(jié)轉(zhuǎn)成本不用考慮,進(jìn)銷存也不用考慮其影響,只需沖減收入,銷項(xiàng),應(yīng)收賬款或銀行存款
2015-09-19 17:10:05
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Kobe123 追問
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