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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-16 15:47

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)收賬款

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這個(gè)折扣記入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2014-09-26 16:57:13
你好!可以入到銷售折扣與折讓。沒(méi)啟用這科目呀可以算到銷售費(fèi)用。
2014-11-18 15:18:18
已經(jīng)開發(fā)票了吧,開紅字發(fā)票沖減以前確認(rèn)的收入和應(yīng)收賬款
2015-02-03 14:32:50
【例】甲公司2007年7月18日銷售一批商品,增值稅發(fā)票注明的售價(jià)為40000元,增值稅為6800元,該批產(chǎn)品的成本為35000元。貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量與合同要求不一致,要求給予價(jià)款5%的折讓,甲公司同意折讓。為此甲公司所做的會(huì)計(jì)分錄為:   7月18日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí):   借:應(yīng)收賬款 46800   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6800   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 35000   貸:庫(kù)存商品 35000   發(fā)生銷售折讓時(shí):   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 340   貸:應(yīng)收賬款 2340   實(shí)際收款時(shí):   借:銀行存款 44460   貸:應(yīng)收賬款 44460
2014-11-29 19:49:20
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款
2016-03-16 15:47:57
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