我們跟一客戶是月結(jié),這個月有產(chǎn)品售價出現(xiàn)問題,月底經(jīng)協(xié)商 老板同意其中兩款降價2千,但是這個月前面的單已經(jīng)做賬了,這中間的差價應(yīng)該怎么做賬?
Kobe123
于2015-02-03 13:59 發(fā)布 ??739次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2015-02-03 16:38
是內(nèi)賬,不用開發(fā)票,以后也不用,那我是可以直接用 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款沖減嗎?
相關(guān)問題討論

這個折扣記入財務(wù)費用
2014-09-26 16:57:13

你好!可以入到銷售折扣與折讓。沒啟用這科目呀可以算到銷售費用。
2014-11-18 15:18:18

已經(jīng)開發(fā)票了吧,開紅字發(fā)票沖減以前確認(rèn)的收入和應(yīng)收賬款
2015-02-03 14:32:50

【例】甲公司2007年7月18日銷售一批商品,增值稅發(fā)票注明的售價為40000元,增值稅為6800元,該批產(chǎn)品的成本為35000元。貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量與合同要求不一致,要求給予價款5%的折讓,甲公司同意折讓。為此甲公司所做的會計分錄為:
7月18日銷售實現(xiàn)時:
借:應(yīng)收賬款 46800
貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 6800
借:主營業(yè)務(wù)成本 35000
貸:庫存商品 35000
發(fā)生銷售折讓時:
借:主營業(yè)務(wù)收入 2000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 340
貸:應(yīng)收賬款 2340
實際收款時:
借:銀行存款 44460
貸:應(yīng)收賬款 44460
2014-11-29 19:49:20

借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款
2016-03-16 15:47:57
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文老師 解答
2015-02-03 14:32
文老師 解答
2015-02-03 16:41