
進(jìn)出口企業(yè)會(huì)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是實(shí)習(xí)會(huì)計(jì),對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的概念不是很熟悉?能給大概講解一下嗎?
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公司15年從上海一個(gè)廠家買了批設(shè)備,現(xiàn)在稅局查出來當(dāng)時(shí)廠家給開的發(fā)票是假的,是廠家委托別人代開的,是出口企業(yè),當(dāng)時(shí)沒申報(bào)退稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵成本了 ,現(xiàn)在稅局讓把所有的稅額補(bǔ)交,除了補(bǔ)交稅額還有其他辦法嗎?
答: 屬于出口單據(jù)不齊全,出口銷售不能享受國(guó)家的出口退稅政策,按出口轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)銷售處理,并且補(bǔ)交國(guó)內(nèi)的稅收。這個(gè)沒有什么辦法,需要補(bǔ)交稅款,沒有什么辦法
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額要如何處理?
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

