老師您好!我們公司接了一個(gè)工程,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答
老師好,請(qǐng)問,我們這月股東變了,同時(shí)追加注入了資本 問
借銀行存款貸實(shí)收資本-XX股東 答
老師,你好!請(qǐng)問異地進(jìn)行設(shè)備安裝需要預(yù)繳稅款嗎? 問
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機(jī)械* 問
你好,這個(gè)稅目是機(jī)械設(shè)備不應(yīng)該來免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對(duì)吧 問
你說的是哪里不對(duì)呢? 答

外貿(mào)出口企業(yè),增值稅申報(bào)附表二,出口貨物的進(jìn)項(xiàng)全額+費(fèi)用專票進(jìn)項(xiàng)全額,全部需要填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄目嗎?
答: 將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三 部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”里的進(jìn)項(xiàng)稅款對(duì)應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報(bào)抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 當(dāng)單證收齊時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計(jì)算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報(bào)匯總表20行=增值稅附表18行
申報(bào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額在增值稅納稅申報(bào)表附列資料二哪個(gè)項(xiàng)目里填寫??
答: https://www.sohu.com/a/286631262_99938602 您好,很高興為您答疑,請(qǐng)打開鏈接,希望能夠幫到您!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)稅額787.52 出口退稅657.82 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出129.7 增值稅報(bào)表 附表二在哪添呀
答: 你好,填第18欄
你好,外貿(mào)出口企業(yè)退稅轉(zhuǎn)免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)成本,增值稅申報(bào)表有什么變化嗎?之前增值稅附表二填的是26、27、28行
老師,外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),都填寫申報(bào)表的第幾行?
申報(bào)當(dāng)月的出口銷售增值稅申報(bào)表,附表二的免抵退進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄是填當(dāng)月出口收入的稅額嗎?我們的退稅率是17%?
增值稅申報(bào)附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以填報(bào)負(fù)數(shù)嗎?謝謝

