
你好,老師,我應(yīng)聘了一家建筑公司做成本核算 ,但是原來那為老會計做了十年的帳,她的總帳只有應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款,工程施工,現(xiàn)金,銀行存款,這幾個科目
答: 是的,內(nèi)帳,就是他們的工程項目總的在工程施工核算,分不清那個工程項目的,在又她把支付了工程款在借方,收到在貸方,我如果記帳是把科目改過來就行了,可以嗎?
老師 我手里目前建筑公司需要發(fā)工資的只有一個員工 我可不可以不開通企業(yè)網(wǎng)銀代發(fā)工資 用其他應(yīng)付款發(fā)工資的 因為這個員工是股東 在公司掛了好多其他應(yīng)收款 但是一個人名 掛其他應(yīng)付和其他應(yīng)收是不是有點太亂
答: 你好同學可以的,可以用這個科目的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑公司工地租用了私人機械,現(xiàn)在要給私人支付機械租賃費,但是他還沒有給提供租賃費的發(fā)票。是不是只能記做他的借款呢?是記入其他應(yīng)收款借方還是直接記入應(yīng)付賬款的借方呢?
答: @張淑麗老師:那如果后面他給我提供發(fā)票的金額大于這個預(yù)付款的話,我應(yīng)該把多出來的金額記入應(yīng)付賬款嗎?那針對這一個人又有預(yù)付賬款,又有應(yīng)付賬款,好像不太好核算啊?
老師,我想咨詢一下關(guān)于母公司吸收合并子公司的債權(quán)債務(wù)(其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款),子公司這邊的賬務(wù)處理
母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 請問,編合并報表時,如何寫抵銷分錄?
老師 總公司其他應(yīng)付款掛分公司60w,分公司其他應(yīng)收款掛母公司60w,合并申報的時候這60w是不是就相抵為0了?
甲、乙公司為同一母公司A,甲與乙公司之間掛了往來,甲掛其他應(yīng)收款,乙掛其他應(yīng)付款, 合并報表的時候子公司之間的交易需要做抵消分錄嗎?

