
母公司為我們員工代付社保和工資,他們?nèi)氲摹捌渌麘?yīng)收款”,我能借費(fèi)用,貸“其他應(yīng)付”嗎?
答: 您好,是的,您這邊是 “其他應(yīng)付款”
母公司下面有兩個(gè)子公司,兩個(gè)子公司沒有業(yè)務(wù),勞動合同簽在子公司的員工都是借調(diào)到母公司,在為母公司干活,子公司的員工工資成本社保等在子公司正常計(jì)提,母公司轉(zhuǎn)給子公司的日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)在母公司記其他應(yīng)收款,子公司記其他應(yīng)付款。請問這樣做對嗎,有沒有其他影響?
答: 你好;? ?母子公司應(yīng)該是有合同的 ;? 這樣會涉及開票的; 不是走往來科目的? ? ;因?yàn)樽庸締T工給母公司 服務(wù)了? ?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 總公司其他應(yīng)付款掛分公司60w,分公司其他應(yīng)收款掛母公司60w,合并申報(bào)的時(shí)候這60w是不是就相抵為0了?
答: 你好,同學(xué),是的,您理解正確
母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 請問,編合并報(bào)表時(shí),如何寫抵銷分錄?
吳老師您好!我公司的全資子公司已經(jīng)注銷,但母公司還有一筆對子公司的其他應(yīng)收款貸方余額,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
請問,母子公司做合并報(bào)表母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷分錄嗎?
母公司吸收合并全資子公司,全資自公司有其他應(yīng)收款-母公司200萬元,吸收合并后母公司應(yīng)該如何做賬?

