老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過(guò)程列一下嗎?答案只到 問(wèn)
同學(xué)您好,正在解答請(qǐng)稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷(xiāo)。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢(qián)還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

建筑工程有限公司預(yù)繳增值稅是怎么交的,有筆銀行手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù),平時(shí)是看銀行回單入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用,年底統(tǒng)一拿回專(zhuān)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)怎么處理,沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用?
答: 有筆銀行手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù),平時(shí)是看銀行回單入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用,年底統(tǒng)一拿回專(zhuān)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)怎么處理,沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用? 是的 建筑工程有限公司預(yù)繳增值稅是怎么交的, 稅務(wù)局大廳預(yù)交的
老師好,請(qǐng)教您,我單位的銀行手續(xù)費(fèi)2019-2023年2月份的按銀行回單已入賬,現(xiàn)2023年3月銀行把以前的手續(xù)費(fèi)給開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)教老師,我這個(gè)增值稅額能抵扣嗎?怎么沖以前的財(cái)務(wù)費(fèi)用啊?
答: 根據(jù)您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)按銀行回單入賬,現(xiàn)在2023年3月銀行開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 對(duì)于增值稅額的抵扣問(wèn)題,需要具體查看增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具日期和相關(guān)規(guī)定。如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具日期是在您入賬之前的,那么該發(fā)票不能用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具日期是在您入賬之后的,那么該發(fā)票可以用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 對(duì)于沖抵以前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。您可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.將增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證和抵扣,如果可以抵扣,則進(jìn)行相應(yīng)的抵扣處理。 2.將之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)需要沖抵的具體金額。 3.將沖抵的金額從增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額中抵扣,從而沖抵之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 4.記錄相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,以反映沖抵的過(guò)程。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行手續(xù)費(fèi)可以憑借銀行回單做賬嗎?
答: 同學(xué)你好!這個(gè)是可以的 但是? ?沒(méi)有發(fā)票的話? 這個(gè)不能稅前扣除的


實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)
2022-09-27 09:49
冉老師 解答
2022-09-27 09:53
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2022-09-27 09:53
實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)
2022-09-27 13:34
實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)
2022-09-27 13:35
冉老師 解答
2022-09-27 13:36
冉老師 解答
2022-09-27 13:37