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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-11-08 10:54

根據(jù)您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)按銀行回單入賬,現(xiàn)在2023年3月銀行開具了增值稅專用發(fā)票。
對于增值稅額的抵扣問題,需要具體查看增值稅專用發(fā)票的開具日期和相關(guān)規(guī)定。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之前的,那么該發(fā)票不能用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之后的,那么該發(fā)票可以用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
對于沖抵以前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。您可以按照以下步驟進(jìn)行處理:
  1.將增值稅專用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證和抵扣,如果可以抵扣,則進(jìn)行相應(yīng)的抵扣處理。
  2.將之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行核對,確認(rèn)需要沖抵的具體金額。
  3.將沖抵的金額從增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額中抵扣,從而沖抵之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
  4.記錄相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,以反映沖抵的過程。

啟睿 追問

2023-11-08 10:59

老師,謝謝您的解答,我還有一點(diǎn)不太明白,我入賬是從2019年開始隨著月份跟著走的,增值稅發(fā)票是23年3月份開具的,稅額能沖抵2019年已入賬的財(cái)務(wù)費(fèi)用,是吧?

樸老師 解答

2023-11-08 11:02

你做跨年的就可以了

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根據(jù)您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)按銀行回單入賬,現(xiàn)在2023年3月銀行開具了增值稅專用發(fā)票。 對于增值稅額的抵扣問題,需要具體查看增值稅專用發(fā)票的開具日期和相關(guān)規(guī)定。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之前的,那么該發(fā)票不能用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果增值稅專用發(fā)票的開具日期是在您入賬之后的,那么該發(fā)票可以用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 對于沖抵以前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。您可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.將增值稅專用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證和抵扣,如果可以抵扣,則進(jìn)行相應(yīng)的抵扣處理。 2.將之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行核對,確認(rèn)需要沖抵的具體金額。 3.將沖抵的金額從增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額中抵扣,從而沖抵之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 4.記錄相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,以反映沖抵的過程。
2023-11-08 10:54:29
有差額嗎,沒有差額可以貼后面,你這個(gè)發(fā)票開啥,開手續(xù)費(fèi)?
2020-03-04 16:26:49
可以的,而且現(xiàn)在必須有發(fā)票才能稅前扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出的。
2018-12-26 09:28:26
同學(xué)你好,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),正數(shù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),正數(shù)。
2022-09-17 14:57:09
可以開具的
2018-12-25 15:08:00
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