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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-19 14:40

借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)交稅金-未交稅金

洛杉磯的十點半 追問

2017-06-19 15:05

是這樣的,還是貸的??!有上期留底的

洛杉磯的十點半 追問

2017-06-19 15:14

我知道,我是這樣做的,但還是貸的

宋生老師 解答

2017-06-19 12:01

你好!你看到的分錄是怎么樣的

宋生老師 解答

2017-06-19 14:41

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

宋生老師 解答

2017-06-19 15:06

您好!上期留抵不用單獨做分錄啊 
你只看最后要交多少,就做這個分錄

宋生老師 解答

2017-06-19 15:14

您好!什么叫還是貸的。不明白啊

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相關(guān)問題討論
你好!你看到的分錄是怎么樣的
2017-06-19 12:01:43
就是用銷項稅額減去進(jìn)項稅額后的余額(即應(yīng)納增值稅稅額),做分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-12-28 09:35:08
需要做,根據(jù)學(xué)員反饋這個平時不做,后面那對不上了
2020-05-09 13:52:14
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-07 14:53:04
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