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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-12-28 09:35

就是用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額(即應(yīng)納增值稅稅額),做分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
        貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

仰望星空 追問

2018-12-28 09:40

以前月末是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)      借:應(yīng)交稅費(fèi)銷  貸:應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   借:應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
現(xiàn)在不需要做這一步了嗎?

張艷老師 解答

2018-12-28 09:41

我的理解是,仍然可以按您之前的處理做,這樣年末就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)了。 
如果按老師上面的處理,年末還需要再做 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)  
借:應(yīng)交稅費(fèi)銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

仰望星空 追問

2018-12-28 09:47

還有一個(gè)問題哈。就是未交增值稅在在借方是什么情況呢 
余額在借方

張艷老師 解答

2018-12-28 09:48

在借方就是形成月末留抵稅額的情形。

仰望星空 追問

2018-12-28 11:09

老師這個(gè)對嗎?為什么未交稅金又回去了、

張艷老師 解答

2018-12-28 12:05

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)是還沒有認(rèn)證呢。

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就是用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額(即應(yīng)納增值稅稅額),做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-12-28 09:35:08
需要做,根據(jù)學(xué)員反饋這個(gè)平時(shí)不做,后面那對不上了
2020-05-09 13:52:14
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-04 16:25:35
你好,未交增值稅,這個(gè)是二級科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
按這個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,等期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為0?
2021-03-17 09:21:55
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