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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-19 09:39

您好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入

周露露 追問

2017-06-19 09:42

那老師我已經(jīng)這樣入賬,報表也申報了,下個月如果改正分錄

宋生老師 解答

2017-06-19 09:44

您好!你直接紅字沖減之前的憑證,然后做正確的就可以了。

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您好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-06-19 09:39:16
你好,要和其他子目一起轉(zhuǎn)到未交增值稅
2018-10-09 12:01:59
做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)貸:管理費用
2018-02-05 10:53:27
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2019-09-20 15:31:11
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