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送心意

李達(dá)老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-08-16 19:13

2.
實(shí)際收到出口退稅款項(xiàng)的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。

李達(dá)老師 解答

2022-08-16 19:13

對的,因?yàn)闆]轉(zhuǎn)出,所以還在這個(gè)賬戶里面

小魚兒 追問

2022-08-17 17:51

請問生產(chǎn)型企業(yè)(貨物全都是外銷),本可以免抵退稅的,但現(xiàn)在企業(yè)選擇以后都只出口貨物,不申請退稅了。那賬務(wù)要怎樣處理?是不是將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)成本就行?是不是都不用登退稅系統(tǒng)操作了?

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2. 實(shí)際收到出口退稅款項(xiàng)的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022-08-16 19:13:26
你好,出口退稅是按增值稅留抵的金額來退的.本月留抵是多少
2022-04-20 16:16:02
進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的哦,出口企業(yè)將此貨物出口了,按照稅務(wù)規(guī)定,所謂的退稅,就是退得這項(xiàng)稅。 當(dāng)然了,出口退稅,不是將上述進(jìn)項(xiàng)稅額全額退給企業(yè),而是看企業(yè)有沒有進(jìn)行稅留抵稅額,即:當(dāng)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額,差額才是退稅的依據(jù)之一。是否是有差額,就可以將差額退稅了呢?也不是,還要看此留抵稅額與按退稅率計(jì)算的出口退稅總額哪個(gè)小,取小數(shù)才可以退。
2019-12-19 15:41:33
你好,如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用“免抵退”方法計(jì)算退稅的,內(nèi)銷如果不含稅300萬,銷項(xiàng)稅=300*13%=39萬,自營出口200萬,應(yīng)退稅額=200*13%=26萬,認(rèn)證13萬進(jìn)項(xiàng)稅,剛好滿足不交稅也不退稅。
2020-07-15 10:47:22
就是無法退稅的,不退稅的720元,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,總的進(jìn)項(xiàng)稅1800元,出口退稅1080元,不退稅的金額是720元
2018-08-25 19:03:33
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