公司購入水泥,當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理是借:庫存商品,貸;應(yīng)付賬款 ,但是老板說走的是承兌,我應(yīng)該怎么做賬,借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)嗎,可是這樣的話,應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)就是負(fù)數(shù)了?
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于2017-06-05 20:15 發(fā)布 ??1748次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-06-05 20:16
您好,分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù)。
相關(guān)問題討論

您好,分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù)。
2017-06-05 20:16:23

一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30

你好。同學(xué)。
相當(dāng)于之前店面轉(zhuǎn)讓并未將相關(guān)的庫存等一并轉(zhuǎn)出去。
那么現(xiàn)在在會(huì)計(jì)上作為企業(yè)重組,將這些合并到現(xiàn)有店面里面去。
2019-02-25 13:57:47

同學(xué),你好,可以查一下之前是不是提前預(yù)付到款項(xiàng)給對(duì)方,如果之前預(yù)付過款給對(duì)方,現(xiàn)在回貨就沖預(yù)付款,
還有的就是如果單位不用應(yīng)付賬款,也可以用預(yù)付賬款這個(gè)科目表示的
2021-08-11 13:46:57

學(xué)員你好,借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 附一個(gè)事項(xiàng)說明 :前期記賬掛錯(cuò)供應(yīng)商之類的就可以了。
2019-04-26 09:19:39
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