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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-21 14:33

你好
貨到先暫估
借:庫存商品——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估
下月初沖回
借:庫存商品——暫估  負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù)
發(fā)票到了
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增
貸:應(yīng)付賬款

丁零 追問

2020-04-21 14:34

老師我之前已經(jīng)按庫存商品直接入庫了
沒有經(jīng)過暫估

立紅老師 解答

2020-04-21 14:35

你好,如果是這樣,現(xiàn)在將進(jìn)項稅額做了應(yīng)可以
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))
貸:應(yīng)付賬款

丁零 追問

2020-04-21 14:37

不好意思老師,我忘記講了,我們是小規(guī)模的
沒有進(jìn)項稅

立紅老師 解答

2020-04-21 14:38

你好,那么發(fā)票和庫存商品的金額是一樣的么,如果是一樣,就不需要再處理了

丁零 追問

2020-04-21 14:40

2019.11月跟12月分別有采購入庫,我直接做了庫存入庫,貸:應(yīng)付賬款,但是一直未付款,1月收到發(fā)票,也未付款

丁零 追問

2020-04-21 14:42

金額不是一樣的,采購了1萬多,12月收到5000的發(fā)票(已付款),1月收到5000的發(fā)票(未付款)

丁零 追問

2020-04-21 14:43

我是不是可以拿著發(fā)票先不入賬,發(fā)票日期是1月的,等到我付款的時候直接貼這張發(fā)票

立紅老師 解答

2020-04-21 14:45

你好,可以,因為之前已經(jīng)計入應(yīng)付賬款了,不用再入賬了,付款時再做賬就可以。

丁零 追問

2020-04-21 14:49

即使是我4月再付款也行的哦

立紅老師 解答

2020-04-21 14:54

你好,可以,是可以的

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你好 貨到先暫估 借:庫存商品——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 下月初沖回 借:庫存商品——暫估 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù) 發(fā)票到了 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增 貸:應(yīng)付賬款
2020-04-21 14:33:02
你好 借 庫存商品 2000 貸 營業(yè)外收入2000
2020-01-06 16:22:48
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
發(fā)票到了 就沖掉暫估 再按發(fā)票來入賬
2018-12-25 09:36:19
你好,有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2018-08-01 15:53:36
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