供應(yīng)商給我們開商品發(fā)票總金額是1W,做賬,借:庫存商品1W 貸:應(yīng)付賬款1W 但我們?nèi)氲较到y(tǒng)商品總金額是1.2W,其中2000是對方的優(yōu)惠給我們的,那這2000我應(yīng)怎么賬務(wù)處理呢?
黑狐Katy
于2020-01-06 16:11 發(fā)布 ??729次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
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你好
貨到先暫估
借:庫存商品——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估
下月初沖回
借:庫存商品——暫估 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款——暫估 負數(shù)
發(fā)票到了
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增
貸:應(yīng)付賬款
2020-04-21 14:33:02

你好 借 庫存商品 2000 貸 營業(yè)外收入2000
2020-01-06 16:22:48

一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30

發(fā)票到了 就沖掉暫估 再按發(fā)票來入賬
2018-12-25 09:36:19

你好,有開具負數(shù)發(fā)票嗎
2018-08-01 15:53:36
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