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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-05 17:07

您好!借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 
你付錢給他,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 
銷售的時(shí)候借應(yīng)收賬款 銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
收到錢,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

天天易佳好 追問

2017-06-05 17:11

關(guān)鍵是這個(gè)是贈(zèng)送的,實(shí)際是不需要給錢的,如果做了應(yīng)付賬款這個(gè)科目,我銀行實(shí)際不需要支付,這個(gè)怎么處理,

宋生老師 解答

2017-06-05 17:13

您好!是啊。你按實(shí)際應(yīng)付的計(jì)入就行了。不需要你另外給錢啊。

天天易佳好 追問

2017-06-05 17:18

可能表達(dá)的不夠清楚,打個(gè)比方,來了一批贈(zèng)送的商品,價(jià)值100萬,來了正常商品的100萬然后,老板要求這個(gè)贈(zèng)送100萬必須做為實(shí)際庫存入我們的庫存,不單單是數(shù)量,就是庫存金額也得錄進(jìn)去,加上正常的商品,我的庫存就是200萬,但是這樣就存在一個(gè)問題,贈(zèng)送的100萬,我怎么把這個(gè)金額消除掉

宋生老師 解答

2017-06-05 17:20

您好!這樣不行。你只能入庫100萬。

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相關(guān)問題討論
你好要找到不對(duì)的原因再調(diào)整
2020-04-16 09:51:44
你好,差額計(jì)利潤分配
2020-01-16 19:42:20
同學(xué) 您好 收到月份你按照實(shí)際金額做賬 客戶扣減的時(shí)候就自動(dòng)抵減了
2018-12-26 12:49:57
您好!借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 你付錢給他,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 銷售的時(shí)候借應(yīng)收賬款 銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到錢,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2017-06-05 17:07:34
你好,把期初數(shù)據(jù)做上,然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)來做記賬憑證就可以了。
2021-08-08 14:56:13
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