
老師好,公司以前會(huì)計(jì)做的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款總賬余額與明細(xì)余額總數(shù)不對(duì),總賬的數(shù)比明細(xì)的數(shù)少了600多萬和700多萬,今年建賬和這個(gè)季度如何做賬和報(bào)報(bào)表?
答: 你好要找到不對(duì)的原因再調(diào)整
公司以前沒有做賬,現(xiàn)在做賬,只給了應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,怎么錄入期初余額,期初余額怎么才能錄入平衡???
答: 你好,差額計(jì)利潤分配
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
廠家贈(zèng)送的正常商品怎么入庫及做賬,應(yīng)付賬款怎么消除,然后銷售的時(shí)贈(zèng)送給客戶的商品怎么做賬?應(yīng)收賬款怎么沖抵
答: 您好!借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 你付錢給他,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 銷售的時(shí)候借應(yīng)收賬款 銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到錢,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款


天天易佳好 追問
2017-06-05 17:11
宋生老師 解答
2017-06-05 17:13
天天易佳好 追問
2017-06-05 17:18
宋生老師 解答
2017-06-05 17:20