国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-01-16 19:42

你好,差額計(jì)利潤分配

正信 追問

2020-01-16 19:43

直接錄入應(yīng)收賬款的余額就行嗎

郭老師 解答

2020-01-16 19:44

你好,是的,

正信 追問

2020-01-16 19:45

不用入預(yù)收來試算平衡嗎

郭老師 解答

2020-01-16 19:47

預(yù)收?
應(yīng)收貸方有余額嗎

正信 追問

2020-01-16 19:49

沒有

正信 追問

2020-01-16 19:50

有的項(xiàng)目有,有的沒有

郭老師 解答

2020-01-16 19:51

你錄入的是明細(xì)嗎
要錄入明細(xì)
在貸方的錄入預(yù)收賬款

正信 追問

2020-01-16 19:51

錄入期初余額,應(yīng)收賬款直接錄入應(yīng)收款,應(yīng)付賬款直接錄入應(yīng)付賬款就可以了嗎

正信 追問

2020-01-16 19:51

對,是有明細(xì)科目

郭老師 解答

2020-01-16 19:52

應(yīng)收借方明細(xì)是應(yīng)收
應(yīng)付賬款貸方明細(xì)在應(yīng)付賬款

正信 追問

2020-01-16 19:53

那就是直接明細(xì)錄入就可以了嗎?不用期初的試算平衡嗎?

郭老師 解答

2020-01-16 19:55

需要的
這個(gè)是錄入完了之后做的

正信 追問

2020-01-16 19:55

錄入完肯定不會平衡的吧

郭老師 解答

2020-01-16 19:57

差額計(jì)利潤分配的

正信 追問

2020-01-16 19:58

那就是直接錄入應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額?

郭老師 解答

2020-01-16 20:01

你其他的沒有余額就可以

正信 追問

2020-01-16 20:05

老師說的其他的是什么

郭老師 解答

2020-01-16 20:05

固定資產(chǎn),存貨,貨幣資金等

正信 追問

2020-01-16 20:06

庫存現(xiàn)金,銀行會有

郭老師 解答

2020-01-16 20:06

哪都要錄入的,錄入齊全了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好要找到不對的原因再調(diào)整
2020-04-16 09:51:44
你好,差額計(jì)利潤分配
2020-01-16 19:42:20
同學(xué) 您好 收到月份你按照實(shí)際金額做賬 客戶扣減的時(shí)候就自動抵減了
2018-12-26 12:49:57
您好!借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 你付錢給他,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 銷售的時(shí)候借應(yīng)收賬款 銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到錢,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2017-06-05 17:07:34
你好,把期初數(shù)據(jù)做上,然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)來做記賬憑證就可以了。
2021-08-08 14:56:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...