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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-02 11:00

您好!可以結轉(zhuǎn)的。 
你收到貨的時候借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸預付賬款 
你4月份確認了收入就要結轉(zhuǎn)成本。

晴朗 追問

2017-06-02 11:05

但是我3月份沒做待認證進項稅這個分錄,現(xiàn)在先沖轉(zhuǎn)借:預付賬款貸:庫存商品,再做你上面的分錄嗎?

宋生老師 解答

2017-06-02 11:06

您好!可以的、你紅字沖減,然后這樣做

晴朗 追問

2017-06-02 11:08

5月份認證了票了就直接做:借應交稅費-應交增值稅-進項稅費 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅,是這樣嗎?

宋生老師 解答

2017-06-02 11:09

您好!對的。就是這個分錄

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你的分錄都正確,你是先出庫后入庫導致赤子吧?
2020-02-26 10:25:32
您好!可以結轉(zhuǎn)的。 你收到貨的時候借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸預付賬款 你4月份確認了收入就要結轉(zhuǎn)成本。
2017-06-02 11:00:21
稅局認定你們是啥善意嗎? 對應成本費用讓抵扣企業(yè)所得稅?不讓抵扣企業(yè)所得稅?借庫存商品-1000 貸應付賬款-1130 進項稅額轉(zhuǎn)出130 主營業(yè)務成本 -1000 貸庫存商品-1000
2020-06-10 18:16:10
你好,是商品對外銷售的時候,才需要結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
2022-03-09 20:21:38
收到發(fā)票,借,庫存商品 負數(shù),貸,預付賬款 負數(shù),按發(fā)票金額,借,庫存商品,貸,應付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異,主營業(yè)務成本不用調(diào)整
2019-05-21 10:45:55
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