請問老師,我們5月申報出口,有采購發(fā)票,5月也開了出 問
你好,你現(xiàn)在是想做幾月份的憑證? 答
老師 請問采購合同和法人的投資款可以按次繳納印 問
你好嗯可以的,這個你采集的時候選擇就行。 答
老師 我們是電商企業(yè) 給客戶的運(yùn)費(fèi)是包郵的 但是 問
你好,你這個借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,應(yīng)付賬款。 答
老師請問小規(guī)模公司收到服務(wù)費(fèi)同日開票直接計入 問
你好,可以的。不過不需要寫三級科目 答
老師請問工商年報的社保信息,填單位繳費(fèi)基數(shù)就填1 問
是,填單位繳費(fèi)基數(shù)就填1月 -12月單位部分的基數(shù) 答

一般納稅人,有進(jìn)項稅,進(jìn)項時:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項稅 有銷項稅,銷項時:貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅,那計算式,銷項-進(jìn)項=應(yīng)交稅費(fèi),這個會計分錄怎么寫?
答: 你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項-留抵+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅
答: 項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進(jìn)項借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項大于銷項借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。

