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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-17 10:09

 你好;  你只有銷項(xiàng)稅了嗎 ? 你進(jìn)項(xiàng)稅本期沒有; 也沒有多的留抵進(jìn)項(xiàng)稅了哇; 我好判斷科目   

偶爾,小澎湃 追問

2022-06-17 10:49

是的,只有銷售稅了,銷項(xiàng)稅這個(gè)月申報(bào)時(shí)是足額繳納的

meizi老師 解答

2022-06-17 10:52

 你好 ;       那你就做 :借銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;  借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 繳納 :借   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;貸銀行存款   

偶爾,小澎湃 追問

2022-06-17 11:25

計(jì)提那里借和貸都有轉(zhuǎn)出未交增值稅?我上面收到留抵稅的分錄做的對(duì)的吧?

meizi老師 解答

2022-06-17 11:28

 你好 ;       借方表示留底了。 貸方表示你要繳納的金額   

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?你好;? 你只有銷項(xiàng)稅了嗎 ? 你進(jìn)項(xiàng)稅本期沒有; 也沒有多的留抵進(jìn)項(xiàng)稅了哇; 我好判斷科目? ?
2022-06-17 10:09:41
你好,是的您的處理。您好,是的,您的處理是正確的。
2022-05-12 14:20:21
你好,不需要的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣
2017-10-09 10:25:01
借:費(fèi)用類科目(如管理費(fèi)用) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-04-23 09:51:21
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是企業(yè)經(jīng)常會(huì)發(fā)生的事情,其財(cái)務(wù)處理分錄如下: 發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí): 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
2019-08-03 17:38:35
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