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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-19 11:27

老師,遞延收益分錄不做嗎?

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2017-05-19 11:33

哦知道了謝謝老師

吳月柳 解答

2017-05-19 11:23

借:管理費用  貸:現(xiàn)金,抵扣,借:應交稅費-減免稅款   貸:營業(yè)外收入,借:管理費用  應交稅費-進項  貸:現(xiàn)金

吳月柳 解答

2017-05-19 11:29

不用

吳月柳 解答

2017-05-19 12:42

不客氣

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相關問題討論
借:管理費用 貸:現(xiàn)金,抵扣,借:應交稅費-減免稅款 貸:營業(yè)外收入,借:管理費用 應交稅費-進項 貸:現(xiàn)金
2017-05-19 11:23:59
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應交稅費-應交增值稅 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)
2020-03-27 10:07:00
技術維護費的會計處理 支付時,仍應按原來的會計處理進行核算。 借:管理費用 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 三、月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金——未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2019-07-04 15:45:26
現(xiàn)在抵扣了增值稅,分錄是記下面分錄 借:應交稅金-應交增值稅 減免稅額 貸:管理費用
2020-05-08 13:46:08
借,管理費用~辦公費,貸。銀行存款
2019-10-07 22:14:30
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