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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2017-05-18 22:56

您好,要的。

追問

2017-05-18 22:57

@王老師:不懂

王雁鳴老師 解答

2017-05-18 23:02

您好,要每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

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您好,要的。
2017-05-18 22:56:53
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目
2021-08-24 19:19:17
差不多就你說的那些 還有計(jì)提折舊吧
2016-06-17 20:24:17
您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2017-05-18 16:10:50
老師,就是我在16年年末我忘結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我又再結(jié)轉(zhuǎn)完損益后把這個(gè)憑證加上去了,是不是因?yàn)槲以趽p益后做了這張憑證導(dǎo)致17年未交增值稅余額在借方,而且該科目明細(xì)賬上結(jié)轉(zhuǎn)上年余額是平的
2017-02-09 11:20:09
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