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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-06-11 23:44

你好,同學(xué),今天太晚了,明天上午到辦公室給您解答

小默老師 解答

2022-06-12 10:46

你好同學(xué)
1借,原材料32160+2480=34640
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)4180.80
貸,應(yīng)付賬款38820.8

小默老師 解答

2022-06-12 10:47

2借,應(yīng)收賬款2260
貸,其他業(yè)務(wù)收入2000
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)260

小默老師 解答

2022-06-12 10:51

3計算單位成本=(2000*15+34640)/(2000+2010)=16.12
借,生產(chǎn)成本48360
制造費(fèi)用1612
貸,原材料49972

小默老師 解答

2022-06-12 10:53

本月銷售材料結(jié)轉(zhuǎn)
借,其他業(yè)務(wù)成本1612
貸,原材料1612

月末原材料成本=(2000+2010-100-3000-100)*16.12=13057.2

小默老師 解答

2022-06-12 10:57

更正一下,月末原材料成本=2000*15+34640-49972-1612=13056
計提減值=13056-12800=256
借,資產(chǎn)減值損失256
貸,存貨跌價準(zhǔn)備256

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你好需要計算做好了給你的
2022-06-01 03:01:08
同學(xué)您好 1. 借 在建工程 200%2B40=240 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)29.6 貸 銀行存款 269.6 2. 借 原材料 1500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)195 貸 銀行存款 1695
2022-05-26 14:30:27
借 原材料 32320+2680 應(yīng)交稅費(fèi) 5171.2 貸 應(yīng)付賬款 單價為(32320+2680)/2000=17.5,加權(quán)單價為(35000+30000)/4000=16.25
2020-04-25 23:06:45
(1)借 原材料 35000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 5171.2 貸:應(yīng)收賬款 40171.2
2020-04-25 15:51:00
你好 (1)編制2019年12月11日購入該設(shè)備的會計分錄。 借,在建 工程200 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)26 貸,銀行存款226 (2)編制2019年12月12日與安裝該設(shè)備相關(guān)的會計分錄 借,在建工程12 貸,應(yīng)付職工薪酬12 (3)編制2019年12月22日該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的會計分錄。 借,固定資產(chǎn)212 貸,在建工程212 4)計算2020年該生產(chǎn)線計提的折舊額并作賬務(wù)處理。 (212-2)*5/15 借,制造費(fèi)用 貸,累計折舊
2020-06-03 18:14:18
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