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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-06-01 03:01

你好需要計算做好了給你的

暖暖老師 解答

2022-06-01 07:34

1借原材料217.8
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額28.08
銀行存款54.12
貸其他貨幣資金300

暖暖老師 解答

2022-06-01 07:34

2借原材料163.4
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額21.19
貸銀行存款184.59

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你好需要計算做好了給你的
2022-06-01 03:01:08
同學(xué)您好 1. 借 在建工程 200%2B40=240 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)29.6 貸 銀行存款 269.6 2. 借 原材料 1500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)195 貸 銀行存款 1695
2022-05-26 14:30:27
借 原材料 32320+2680 應(yīng)交稅費 5171.2 貸 應(yīng)付賬款 單價為(32320+2680)/2000=17.5,加權(quán)單價為(35000+30000)/4000=16.25
2020-04-25 23:06:45
(1)借 原材料 35000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 5171.2 貸:應(yīng)收賬款 40171.2
2020-04-25 15:51:00
你好 (1)編制2019年12月11日購入該設(shè)備的會計分錄。 借,在建 工程200 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn)26 貸,銀行存款226 (2)編制2019年12月12日與安裝該設(shè)備相關(guān)的會計分錄 借,在建工程12 貸,應(yīng)付職工薪酬12 (3)編制2019年12月22日該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的會計分錄。 借,固定資產(chǎn)212 貸,在建工程212 4)計算2020年該生產(chǎn)線計提的折舊額并作賬務(wù)處理。 (212-2)*5/15 借,制造費用 貸,累計折舊
2020-06-03 18:14:18
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