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送心意

小江老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2020-04-25 15:51

(1)借 原材料 35000
       應交稅費--應交增值稅(進項稅額)  5171.2
        貸:應收賬款      40171.2

西早曰木 追問

2020-04-25 15:53

老師,這是要求里的答案嗎?

小江老師 解答

2020-04-25 15:55

這是要求1的會計分錄

西早曰木 追問

2020-04-25 15:57

老師,只能問一個問題嗎?要想多問問題該怎么做呢?

小江老師 解答

2020-04-25 16:02

不好意思,同學,我現在再進行解答

西早曰木 追問

2020-04-25 16:03

老師,那2該怎么做呢?

小江老師 解答

2020-04-25 16:04

2.原材料的單位成本 35000/2000=17.5元

西早曰木 追問

2020-04-25 16:05

3呢?

小江老師 解答

2020-04-25 16:05

3借:應收賬款  2320
       貸:主營業(yè)務收入   2000
            應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)  320

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你好需要計算做好了給你的
2022-06-01 03:01:08
同學您好 1. 借 在建工程 200%2B40=240 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)29.6 貸 銀行存款 269.6 2. 借 原材料 1500 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)195 貸 銀行存款 1695
2022-05-26 14:30:27
借 原材料 32320+2680 應交稅費 5171.2 貸 應付賬款 單價為(32320+2680)/2000=17.5,加權單價為(35000+30000)/4000=16.25
2020-04-25 23:06:45
(1)借 原材料 35000 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 5171.2 貸:應收賬款 40171.2
2020-04-25 15:51:00
你好 (1)編制2019年12月11日購入該設備的會計分錄。 借,在建 工程200 借,應交稅費——應增進26 貸,銀行存款226 (2)編制2019年12月12日與安裝該設備相關的會計分錄 借,在建工程12 貸,應付職工薪酬12 (3)編制2019年12月22日該生產線達到預定可使用狀態(tài)的會計分錄。 借,固定資產212 貸,在建工程212 4)計算2020年該生產線計提的折舊額并作賬務處理。 (212-2)*5/15 借,制造費用 貸,累計折舊
2020-06-03 18:14:18
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