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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-07 16:04

 你好 ; 你們是公司之間有合同是嗎 ?      

rong 追問

2022-06-07 16:06

子公司人員借調(diào),還是我們公司報個稅,對方給我們轉(zhuǎn)一部分,

meizi老師 解答

2022-06-07 16:09

你好 ;    那你 應該你開票給對方;  你發(fā)工資給你員工; 報個稅即可   

rong 追問

2022-06-07 16:10

我們暫時不開票,掛往來,如何記賬

meizi老師 解答

2022-06-07 16:13

 你好;  借銀行存款貸其他應付款 或者應收賬款   

rong 追問

2022-06-07 16:16

支工資的時候怎么記賬呢?對方轉(zhuǎn)3000,我們實際支付4000

rong 追問

2022-06-07 16:18

借應付職工薪酬1000   其他應收款3000  貸銀行存款4000  ?

meizi老師 解答

2022-06-07 16:22

 你好;  借 其他業(yè)務成本 - 工資貸應付職工薪酬-工資;  借    應付職工薪酬-工資; 貸銀行存款 ;  借銀行存款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅  

rong 追問

2022-06-07 16:25

不開票不算進收入里

rong 追問

2022-06-07 16:26

而且我們支的多,對方轉(zhuǎn)的少也

meizi老師 解答

2022-06-07 16:29

 你好 ; 要算 ;不然你不合理的  

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借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,應交稅費個稅按這個。
2021-10-28 16:00:12
對的。
2017-05-15 20:36:13
補 借管理費用工資 貸,應付職工薪酬工資 借,應付職工薪酬工資 貸,其他應收款,個人負擔的社保。
2024-08-25 10:24:00
確認財政未撥款的醫(yī)療保險個人代扣部分支出: 借:事業(yè)支出——財政撥款支出——個人代扣部分(財政未撥款部分) 貸:資金結(jié)存——貨幣資金(單位自有資金)
2023-12-29 09:50:04
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