
按你說(shuō)的這樣做,為什么會(huì)有負(fù)數(shù)呢? 轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余數(shù)51193.83
答: 您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅 為(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))的差額。月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目
期除轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù)什么意思
答: 您好,一般是進(jìn)項(xiàng)大于銷售項(xiàng)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說(shuō)到9月份還有620是留抵稅額嗎?
答: 我都有點(diǎn)被你繞暈了,簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化了 取得金稅盤發(fā)票 借;管理費(fèi)用820 貸;銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 820 貸;管理費(fèi)用 820 假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 貸;管理費(fèi)用 就是這樣,跟你收入沒(méi)有關(guān)系

