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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-05-10 09:17

借:管理費用--保險費-1000借:現(xiàn)金1000

村姑 追問

2017-05-10 09:22

@袁老師:我是先收到錢,然后寫了收據(jù)給掛靠老板,然后再出賬這樣的哦,直接放管理費用-保險費這樣好嗎?

袁老師 解答

2017-05-10 09:34

借:現(xiàn)金貸:其他應付款;借:管理費用-1000借:其他應付款1000

村姑 追問

2017-05-10 09:47

@袁老師:收到現(xiàn)金  借:庫存現(xiàn)金 1000  貸:其他應付款-XX  1000  然后付款  借:管理費用-保險費   貸:其他應付款XX  怎么那么奇怪???

袁老師 解答

2017-05-10 09:48

第二個分錄是借:管理費用-1000;借:其他應付款1000;沖 是管理費用啊

村姑 追問

2017-05-10 09:53

@袁老師:收到錢的時候:借:庫存現(xiàn)金   貸:其他應付款   然后交保險費  借:管理費用-保險費   貸:其他應付款   那這個是怎么沖的?我不理解~

袁老師 解答

2017-05-10 10:13

有兩種辦法:一、借:現(xiàn)金貸:其他應付款,交費的時候,借:其他應付款貸:現(xiàn)金;二、先交費的時候:借:管理費用1000貸:現(xiàn)金1000,收他款時候;借:管理費用-1000借:現(xiàn)金1000

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借:管理費用--保險費-1000借:現(xiàn)金1000
2017-05-10 09:17:38
您好 請問掛靠的人錢有沒有交給您們單位
2019-03-20 14:29:31
貨車掛靠單位的,然后出險了,可以走管理費用/其他應付款
2020-03-09 09:14:02
你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
2019-12-27 14:24:02
直接計入勞務費就可以了
2019-08-09 19:28:57
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