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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-05-25 14:55

對的,可以直接做
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您的分錄錯誤,應(yīng)該根據(jù)實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
是的
2016-03-09 14:01:25
是的
2016-03-09 13:59:40
上半年銷項大進(jìn)項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好,增值稅要做轉(zhuǎn)出的。
2018-09-18 16:33:57
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