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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-02-05 13:26

您的分錄錯誤,應該根據實際繳納的稅款編制如下分錄: 
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交稅費-未交增值稅

街角守護 追問

2018-02-05 13:47

但是我上個月留底稅額做到應交稅費~未交增值稅里面去了,這個月按照實際稅款做到未交增值稅科目,這月應該繳的稅費就對不上了啊

街角守護 追問

2018-02-05 13:48

我現(xiàn)在結轉稅金后,未交增值稅科目余額正好是這個月該繳的稅

方亮老師 解答

2018-02-05 14:07

做到未交增值稅是錯誤的,不繳納稅款時不能確認應交稅費-未交增值稅科目。

街角守護 追問

2018-02-05 14:49

但是上個月有銷項稅啊

方亮老師 解答

2018-02-05 14:57

進項稅額大于銷項稅額不用編制分錄,只有進項稅額小于銷項稅額的情況下編制如下分錄: 
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交稅費-未交增值稅

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您的分錄錯誤,應該根據實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你的進項沒有抵扣完是嗎
2019-01-08 16:10:20
進項稅額大于銷項稅額的情況,形成留抵稅額,是不需要做結轉分錄的。
2018-02-08 14:19:48
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