
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
應(yīng)交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會計分錄?進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅時借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 100000貸:---------------進項稅額 100000結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 20000貸:-------------------轉(zhuǎn)出未交 20000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 ?
答: 第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000

