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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-19 14:35

 你好;      如果納稅人在產(chǎn)生增量留抵稅額當(dāng)期即申請退還,就意味著后期可繼續(xù)抵扣的留抵稅額清零或減少。在相關(guān)配套政策發(fā)布實(shí)施前,就相當(dāng)于,已申請退還的這部分留抵稅額,融入了后期的應(yīng)納稅額,成了附加稅費(fèi)的計(jì)稅(征)依據(jù)。  那么按照1萬來計(jì)算的  

豆豆 追問

2022-05-19 14:38

老師,那系統(tǒng)又自動(dòng)將2000元扣掉了,8000元作為附加稅的計(jì)稅依據(jù),難道是錯(cuò)誤的需要手動(dòng)修改嗎?

meizi老師 解答

2022-05-19 14:45

 你好 ;     你們系統(tǒng)自動(dòng)的嗎 ?  那你就不改系統(tǒng) ;直接按自動(dòng)出來的金額來報(bào)   

豆豆 追問

2022-05-19 14:57

老師,正常情況附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不是應(yīng)該按照當(dāng)期的應(yīng)交增值稅的金額來計(jì)算?即使有留抵退稅的且當(dāng)期已經(jīng)退了的。

meizi老師 解答

2022-05-19 15:02

 你好;  是的。正常是按實(shí)際繳納的 增值稅和消費(fèi)稅金額合計(jì)來計(jì)算的  ;如果  有留底退稅的話; 正常是你留底進(jìn)項(xiàng)稅少了   那么你 之后繳納的稅額就高了。      

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你好 是按實(shí)際交的增值稅計(jì)提
2020-04-16 11:44:17
你好,理解的沒問題。第二條應(yīng)納稅額應(yīng)該是預(yù)交的加上本期應(yīng)交的增值稅合計(jì)作為其依據(jù) 不過一般在預(yù)交增值稅的時(shí)候會(huì)同時(shí)預(yù)交附加 你說的那種情況很少
2020-02-15 21:11:23
你好,不退的,沖了增值稅,我們的附加稅也相應(yīng)的少交了,
2020-02-19 22:29:40
您好,您預(yù)交增值稅的時(shí)候,沒有交附加稅嗎
2020-02-15 21:34:44
你好,15000按這個(gè)來繳納的。
2022-05-19 15:14:25
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