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Lisa
于2020-02-15 21:09 發(fā)布 ??2446次瀏覽
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2020-02-15 21:34
您好,您預(yù)交增值稅的時(shí)候,沒有交附加稅嗎
Lisa 追問
2020-02-15 21:35
我們是建筑異地預(yù)交,同時(shí)預(yù)交了增值稅和附加稅的。
2020-02-15 21:36
請(qǐng)問下老師,我們異地預(yù)繳了的,結(jié)果現(xiàn)在報(bào)附加稅,附加稅自動(dòng)計(jì)稅依據(jù)卻是用的應(yīng)納稅額,正確應(yīng)該是用應(yīng)補(bǔ)稅額作為計(jì)稅依據(jù),我哪里弄錯(cuò)了呢?
文老師 解答
2020-02-15 21:41
您好,就是增值稅申報(bào)的應(yīng)補(bǔ)退稅額的吧
2020-02-15 21:43
對(duì),正確就是附加稅用應(yīng)補(bǔ)退稅額作為計(jì)稅依據(jù),但是我填附加稅系統(tǒng)就直接給我生成用應(yīng)納稅額作為計(jì)稅依據(jù)了,然后如果手改就必須要填更改理由。是我那兒弄錯(cuò)了嗎?
2020-02-15 21:53
就是和您的增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致是吧,那您重新做一下附加稅的數(shù)據(jù)初始化試試
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
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Lisa 追問
2020-02-15 21:35
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2020-02-15 21:36
文老師 解答
2020-02-15 21:41
Lisa 追問
2020-02-15 21:43
文老師 解答
2020-02-15 21:53
文老師 解答
2020-02-15 21:53