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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-04 17:08

您好!這個(gè)要看是什么原因有誤

陽(yáng)光明媚 追問(wèn)

2017-05-04 17:09

@宋老師:去年忘記計(jì)提附加稅,包括營(yíng)業(yè)稅也少計(jì)提了,這個(gè)調(diào)整分錄怎么寫(xiě)?

宋生老師 解答

2017-05-04 17:13

您好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅

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您好!這個(gè)要看是什么原因有誤
2017-05-04 17:08:03
以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
你好 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
2019-08-02 14:15:13
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