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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-18 11:44

你好,會影響資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)的

能干的洋蔥 追問

2019-09-18 11:46

那這樣的報表可以嗎?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:48

你好,只要報表數(shù)據(jù)正確是可以的,資產(chǎn)負債表與利潤表需要符合這個勾稽關(guān)系
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤

能干的洋蔥 追問

2019-09-18 11:53

這樣我的報表勾稽關(guān)系就不對了,該怎么調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:55

你好,如果只有以前年度損益調(diào)整,應(yīng)當是符合上述勾稽關(guān)系的,如果不符合,就需要去檢查報表數(shù)據(jù)是不是計算錯誤了

能干的洋蔥 追問

2019-09-18 11:56

哦哦,那我就差這個以前年度調(diào)整數(shù)據(jù)了,好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-09-18 11:56

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當以前年度損益調(diào)整為貸方余額時,會計分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 2、當以前年度損益調(diào)整為借方余額時,會計分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好同學是的同學是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學。
2020-06-02 16:20:10
是不是你的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致?
2021-10-11 14:03:35
你好,會影響資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)的
2019-09-18 11:44:33
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