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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-25 10:39

不填寫的,只有個未分配利潤

抹 茶 追問

2019-09-25 10:40

那利潤表中,凈利潤累計數(shù)加上未分配利潤期初數(shù)不等于未分配利潤得期末數(shù),這樣報表是不是不對

郭老師 解答

2019-09-25 10:41

勾稽關(guān)系不對的,可以不用調(diào)整了

抹 茶 追問

2019-09-25 10:46

那利潤表和資產(chǎn)負債表中差了一個以前年度損益調(diào)整,我的報表是對的嗎

郭老師 解答

2019-09-25 10:50

你好,是的
加上這個對就可以

抹 茶 追問

2019-09-25 10:54

那在現(xiàn)金流量補充資料中,我應(yīng)該把損益調(diào)整做到哪

郭老師 解答

2019-09-25 11:04

你是補交的所得稅嗎

抹 茶 追問

2019-09-25 11:28

不是,收回得以前年度招待費,計入以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2019-09-25 12:52

補充資料不填寫的,你看下不填寫平不

抹 茶 追問

2019-09-25 12:52

如果不填這一筆,就是不平

郭老師 解答

2019-09-25 13:01

那你按照當(dāng)年的管理費用填寫吧

抹 茶 追問

2019-09-25 13:39

可以放其他里嗎

郭老師 解答

2019-09-25 13:42

可以,你把它做平就行

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以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時,會計分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時,會計分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好 不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)
2019-08-02 14:15:13
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
是不是你的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致?
2021-10-11 14:03:35
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