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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-03 14:44

你好,每筆分錄該怎么四舍五入,月底開票的時候該怎么調(diào)整這個是什么意思?

很久以後 追問

2017-05-03 14:52

@鄒老師:比如價 稅是1000元,分錄的時候價稅怎么分離。我們平時一個月做好幾筆,但是這幾筆到月底集中開在一張發(fā)票上

鄒老師 解答

2017-05-03 14:54

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
收入根據(jù)票面不含稅金額確認(rèn),稅額根據(jù)稅額部分確認(rèn),不存在四舍五入的問題

很久以後 追問

2017-05-03 15:03

@鄒老師:比如我們今天賣出a產(chǎn)品50個,單價10元/個,但是沒有開票這時候該怎么分錄

鄒老師 解答

2017-05-03 15:04

借;發(fā)出商品 貸;庫存商品

很久以後 追問

2017-05-03 15:06

@鄒老師:謝謝老師。那反過來呢,我買了別人的東西,別人沒開發(fā)票

鄒老師 解答

2017-05-03 15:07

借;庫存商品  貸;應(yīng)付賬款——暫估

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你好,每筆分錄該怎么四舍五入,月底開票的時候該怎么調(diào)整這個是什么意思?
2017-05-03 14:44:59
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 紅沖
2019-09-04 14:05:13
您好,先把原來的分錄紅沖,再根據(jù)重新收到的正確發(fā)票錄入分錄
2020-07-13 16:54:13
你好,需要怎么調(diào)整呢。
2019-01-11 10:10:59
你好,9月初把上月暫估的全部用紅字沖回,發(fā)票到了,正常做購進(jìn),如果月初沒做沖回,現(xiàn)在就兩筆分錄一起做,。
2019-10-17 14:20:33
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