
老師,9月進(jìn)項大于銷項進(jìn)項留抵,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1000;項目預(yù)繳多繳了增值稅,應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅借方余額3000,10月銷項稅額10000,進(jìn)項稅額2500。10月底需要做哪幾筆分錄,麻煩幫列一下,金額也列上,謝謝!
答: 你好,10月份 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 2500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
老師,9月進(jìn)項大于銷項進(jìn)項留抵,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1000;項目預(yù)繳多繳了增值稅,應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅借方余額3000,10月銷項稅額10000,進(jìn)項稅額2500。10月底需要做哪幾筆分錄,麻煩幫列一下,金額也列上,謝謝
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項2500 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6500 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅3000。 最后只需要交3500 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
房地產(chǎn)預(yù)售,預(yù)繳增值稅,取得的進(jìn)項稅額可以抵減不
答: 您好,預(yù)交階段進(jìn)項稅不可以抵扣,交付結(jié)利時抵扣


ellenwzz 追問
2022-05-13 16:24
小鎖老師 解答
2022-05-13 16:26