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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-10-10 15:58

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2500
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6500

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅3000。
最后只需要交3500
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款3500。

Ailsa 追問

2021-10-10 16:11

意思是在做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時(shí)候,算未交增值稅金額,用10月銷項(xiàng)-10月進(jìn)項(xiàng)-9月留抵=10000-2500-1000=6500,對么

郭老師 解答

2021-10-10 16:13

你好
對的
是這么做的,

Ailsa 追問

2021-10-10 16:18

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅3000,老師這一步摘要是什么

郭老師 解答

2021-10-10 16:20

你好
預(yù)繳抵扣本月增值稅

Ailsa 追問

2021-10-10 16:21

好的,謝謝老師了

郭老師 解答

2021-10-10 16:25

不用客氣,工作愉快。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個要通過預(yù)交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
你好 你們預(yù)繳是本月預(yù)繳本月的 稅費(fèi) 你要做? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52
您好!操作是可以這樣。但是預(yù)交的時(shí)候,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。
2020-12-14 16:30:56
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