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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-02 14:53

下次遇到這種票據(jù)我可以不記賬嗎?分公司應(yīng)該已記賬,不過(guò)票據(jù)是客戶(hù)是寄給我們公司的,到底應(yīng)該怎么處理呢

薇薇笑 追問(wèn)

2017-05-02 15:20

好的,謝謝老師

薇薇笑 追問(wèn)

2017-05-02 17:48

老師,有的客戶(hù)不需要開(kāi)票,那他寄過(guò)來(lái)的承兌是不是不應(yīng)該做到公賬上?

宋生老師 解答

2017-05-02 14:59

你好!可以的。 
你當(dāng)做是A公司代收的,計(jì)入其他應(yīng)付款B公司。

宋生老師 解答

2017-05-02 15:22

您好!不客氣。

宋生老師 解答

2017-05-03 09:13

您好!按稅法的規(guī)定,不開(kāi)票的,你也要申報(bào)收入。也可以進(jìn)入對(duì)公

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2017-05-02 14:53:34
你好第一個(gè)是正確的,第二個(gè)是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對(duì)方應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),對(duì)于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負(fù)數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計(jì)算過(guò)程除了應(yīng)付賬款“13600”多寫(xiě)了一個(gè)0,其他都正確。 應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額會(huì)重分類(lèi)為預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
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