
有一個(gè)客戶(hù),老板另一個(gè)公司開(kāi)的票,上個(gè)月寄了20萬(wàn)的承兌過(guò)來(lái)做成了應(yīng)收賬款,導(dǎo)致這家客戶(hù)應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),那這個(gè)月能把它沖回來(lái)改成其它應(yīng)付款-老板另一個(gè)公司嗎
答: 下次遇到這種票據(jù)我可以不記賬嗎?分公司應(yīng)該已記賬,不過(guò)票據(jù)是客戶(hù)是寄給我們公司的,到底應(yīng)該怎么處理呢
老師,應(yīng)收賬款余額是-9300是不是我們欠對(duì)方這些票?應(yīng)付賬款余額是-80000是不是我們欠對(duì)方錢(qián)
答: 你好第一個(gè)是正確的,第二個(gè)是你們提前支付出去的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師幫檢查一下所有的計(jì)算是否正確,還有應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額不需要減掉嗎?
答: 您好,計(jì)算過(guò)程除了應(yīng)付賬款“13600”多寫(xiě)了一個(gè)0,其他都正確。 應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額會(huì)重分類(lèi)為預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,不需要減掉。


薇薇笑 追問(wèn)
2017-05-02 15:20
薇薇笑 追問(wèn)
2017-05-02 17:48
宋生老師 解答
2017-05-02 14:59
宋生老師 解答
2017-05-02 15:22
宋生老師 解答
2017-05-03 09:13